На яку дату слід складати податкову накладну та нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ, якщо послуги надано в одному звітному періоді, а оформлені актом — в іншому? Чи не є порушенням законодавства оформлення акта наданих послуг раз у квартал, а не щомісяця?