Виявлено податкові накладні, невраховані в податковому кредиті звітних періодів до 01.02.2015 р., — уточнюємо залишок від’ємного ПДВ. Тож як у такій ситуації правильно перенести результати таких уточнень до поточної декларації з ПДВ та її додатка Д2?