У Декларації з ПДВ за вересень відобразили податкову накладну, яку постачальник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не зробив цього. Додаток 8 із цією декларацією не подали. Чи можна ще подати, або як інакше можна врятувати свій податковий кредит за цією податковою накладною?