Налоговая накладная на аванс была зарегистрирована в ЕРНН. Предприятие частично вернуло покупателю излишне перечисленные средства, но не зарегистрировало расчет корректировки в ЕРНН. Можем ли мы показать расчет корректировки в декларации по НДС за август 2014 года и приложении Д1 к ней?