Семінар проводить нерезидент за кордоном. Чи потрібно резиденту, який бере участь у закордонному семінарі, нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ? Чи можуть податківці трактувати такі послуги як консультаційні? Який підхід ДФСУ?