Досі не склали нульовий розрахунок коригування на зміну номенклатури до грудневої податкової накладної на аванс. На яку дату складати такий розрахунок коригування та чи вдасться його зареєструвати тепер, якщо з дати підписання додаткової угоди/відвантаження товару покупцеві минуло вже декілька місяців? Хто повинен складати й реєструвати такий розрахунок коригування? Чи буде штраф? Що з ПДВ-звітністю?