У декларації з ПДВ за жовтень 2015 року не врахували податкових накладних, складених на неплатників ПДВ, які не були зареєстровані в ЄРПН. Як виправити помилку в декларації з ПДВ за період, коли діяла інша її форма? Чи потрібно тепер реєструвати в ЄРПН податкові накладні, складені e жовтні 2015 року?