Як виправити помилки в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, якщо помилка не вплинула на дані в додатку Д5 до декларації з ПДВ? Як позбутися помилки в Реєстрі, якщо помилкові записи потрапили до Розшифровки контрагентів (додатка Д5)? Який строк для виправлення: 365 чи 1095 днів?