На какую дату следует составлять налоговую накладную и начислять налоговые обязательства по НДС, если услуги предоставлены в одном отчетном периоде, а оформлены актом — в другом? Не является ли нарушением законодательства оформление акта предоставленных услуг раз в квартал, а не ежемесячно?