По НДС есть переплата — излишне уплаченные суммы. За февраль подаем декларацию по НДС и декларируем налог к уплате. С учетом переплаты уплачивать ничего не нужно. Как это должно произойти в феврале с учетом уплаты НДС с электронного счета? Нужно ли писать заявление о зачислении переплаты?