Податкова накладна на аванс була зареєстрована в ЄРПН. Підприємство частково повернуло покупцеві надлишково перераховані кошти, але не зареєструвало розрахунку коригування в ЄРПН. Чи можемо ми показати розрахунок коригування в декларації з ПДВ за серпень 2014 року та додатку Д1 до неї?