У липні цього року виявили, що наш покупець є платником ПДВ із квітня 2023 року та не повідомив нам про це. Ми весь цей час виписували на нього податкові накладні як на неплатника ПДВ із зазначенням умовного ІПН "100000000000" та реєстрували їх у ЄРПН. Як коректно виправити ситуацію та чи потрібно подавати уточнюючі розрахунки до всіх декларацій з ПДВ?