В декларации по НДС за октябрь 2015 года не учли налоговых накладных, составленных на неплательщиков НДС, которые не были зарегистрированы в ЕРНН. Как исправить ошибку в декларации по НДС за период, когда действовала другая ее форма? Нужно ли сейчас регистрировать в ЕРНН налоговые накладные, составленные в октябре 2015 года?