В какую декларацию по НДС следует переносить показатель из графы 6 строки 24 уточняющего расчета? Следует ли учитывать в текущей декларации по НДС уменьшение отрицательного НДС с уточняющего расчета, если ошибка исправлена еще до подачи такой декларации по НДС?