Выявлены налоговые накладные, неучтенные в налоговом кредите отчетных периодов до 01.02.2015 г., — уточняем остаток отрицательного НДС. Как же в такой ситуации правильно перенести результаты данных уточнений в текущую декларацию по НДС и ее приложение Д2?