В Декларации по НДС за сентябрь отразили налоговую накладную, которую поставщик должен зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных, но не сделал этого. Приложение 8 с данной декларацией не подали. Можно ли еще подать, или как иначе можно спасти свой налоговый кредит по этой налоговой накладной?